ld体育中国官方网站办公厅本级
2026年部门预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、项目支出绩效情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
(一)单位职能
ld体育中国官方网站办公厅本级(以下简称政府办公厅本级)是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。
(二)主要职责
1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为ld体育中国官方网站办公厅工作的主线,贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。
2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示,对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。
3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。
4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。
5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。
6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项,提出办理意见,报自治区人民政府领导同志审批。
7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作,对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。
8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向自治区人民政府领导同志报告。
9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作,为自治区人民政府领导同志决策提供服务。
10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作,指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。
11.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究,组织起草全区经济生态领域改革相关文件,对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。
12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施,承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。
13.负责自治区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。
14.指导自治区机关事务管理工作。
15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)政府办公厅本级机构设置
从预算单位构成看,ld体育中国官方网站办公厅本级(以下简称为政府办公厅本级)为2026年ld体育中国官方网站办公厅部门预算编报组成单位之一,单位性质为行政单位,没有下属预算单位,详细情况见下表:
预算单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
ld体育中国官方网站办公厅本级 |
行政单位 |
政府办公厅本级内设23个处室,分别为办公室(自治区人民政府总值班室)、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。
(二)政府办公厅本级人员基本情况
政府办公厅本级核定行政编制131名。截至2025年末,政府办公厅本级实有人数131人,其中:行政人员129人,离休人员2人。由养老保险基金发放养老金的退休人员136人;长期聘用人员9人;财政负担遗属人员10人。
三、单位主要工作任务及目标
1.旗帜鲜明讲政治,夯实“三服务”政治根基。一是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格“第一议题”学习、政治要件落实,及时传达学习近平总书记最新重要指示精神,跟进学习总书记在中央政治局会议、集体学习和有关专题会议、考察调研时的重要讲话精神。二是抓好中央巡视、中央环保督查反馈意见整改。三是坚持和加强党的全面领导。突出党组把方向、管大局、保落实领导作用,突出民主集中制,把党的领导贯穿政府工作全过程。四是巩固中央八项规定精神学习教育,扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。五是开展“五讲五比”政治机关建设巩固提升行动。
2.围绕中心抓落实,增强“三服务”穿透力。贯彻落实“1571”工作部署,健全贯彻铸牢中华民族共同体意识主线要求制度机制;紧盯“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”建设强化统筹调度;围绕高质量发展加强综合协调;聚焦堵点痛点进一步全面深化改革;深入调查研究当好参谋助手;盯住工作落实加力督查督办。
3.持之以恒优作风,提升“三服务”质效。一是整治形式主义为基层减负。二是开展解决项目审批卡点专项行动。三是进一步提升政府运转效能。四是一体推进公文抄袭问题专项整治和“文山会海”、督查检查形式主义问题排查纠治。
4.自我革命固根本,建设让党放心、让人民满意模范机关。一是压实全面从严治党责任。二是深化党风廉政建设。三是严格落实意识形态、党务公开、保密安全责任制。四是担当激励建设高素质专业化干部队伍。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
(一)2026年,政府办公厅本级收入预算总计6966.82万元,比2025年年初预算减少161.79万元,降幅2.27%(2026年预算公开表金额单位为万元,四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额,下同)。收入预算减少情况及变动原因:
1.本年收入6894.18万元,全部为一般公共预算拨款收入,占政府办公厅本级收入的98.96%,比上年增加7.72万元,增幅0.12%。增加原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,按照ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,用于保障人员类项目和运转类项目预算比上年增加251.72万元;二是根据工作需要和项目实施计划安排,2026年取消1个延续性项目、结束1个项目,本年收入预算相应减少78万元;4个延续性项目根据预算编制压减工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,本年收入预算减少166万元;上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少244万元。
2.上年结转结余72.64万元,全部为一般公共预算结转资金,占政府办公厅本级收入的1.04%,比上年减少169.51万元,降幅70.00%。减少原因:一是1个信息化项目在2025年完成竣工验收并交付使用,2026年不再安排该项目,收入预算相应比上年减少166.57万元;二是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排结转资金,收入预算整体比上年减少2.94万元。
(二)2026年,政府办公厅本级支出预算总计6966.82万元,比2025年年初预算减少161.79万元,降幅2.27%。收入预算减少情况及变动原因:
1.基本支出4474.18万元,全部为一般公共预算拨款安排,占政府办公厅本级预算支出的64.22%,比上年增加251.72万元,增幅5.96%。增加原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等年度缴费基数,人员经费支出预算比上年增加237.42万元;二是根据人员增减变动情况和公用经费定额标准重新核定日常公用经费支出,支出预算比上年增加14.30万元。
2.项目支出2492.64万元,全部为一般公共预算拨款安排,占政府办公厅本级支出的35.78%,比上年减少413.51万元,降幅14.23%。减少原因:一是根据工作需要和项目实施计划安排,取消1个延续性项目、结束1个项目、2个预算项目已完成项目既定工作,2026年不再安排预算,支出预算相应减少269.29万元;二是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;三是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的支出预算比上年减少413.51万元。
(三)单位预算收入情况说明
2026年,政府办公厅本级预算收入总计6966.82万元,其中:本年收入一般公共预算拨款6894.18万元,占政府办公厅本级预算收入的98.96%;上年结转一般公共预算拨款72.64万元,占政府办公厅本级预算收入的1.04%。
(四)单位预算支出情况说明
2026年,政府办公厅本级预算支出总计6966.82万元,其中:基本支出4474.18万元,占预算支出总额的64.22%;项目支出2492.64万元,占预算支出总额的35.78%。
基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:人员经费3704.44万元,占基本支出的82.80%;公用经费769.74万元(其中用于人员类支出60万元,运转类支出709.74万元),占基本支出的17.20%。
项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:本年财政拨款2420万元,占项目支出的97.09%;上年财政拨款结转结余72.64万元,占项目支出的2.91%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
1.财政拨款收入预算。2026年,政府办公厅本级财政拨款收入预算总计6966.82万元,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。其中:本年收入一般公共预算拨款6894.18万元,占政府办公厅本级财政拨款预算收入的98.96%,与上年相比增加7.72万元,增幅0.11%;上年结转一般公共预算拨款72.64万元,占政府办公厅本级财政拨款预算收入的1.04%,与上年相比减少169.51万元,降幅70.00%;政府性基金预算拨款0万元,与上年相比没有变化;国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比没有变化。
财政拨款收入预算与上年相比减少161.79万元,收入预算变动的主要原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,用于保障人员类项目和运转类项目预算收入比上年增加251.72万元;二是根据工作需要和项目实施计划安排,取消1个延续性项目,结束1个项目,2026年不再安排预算,收入预算相应减少78万元;4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,收入预算减少166万元;上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少244万元。三是2个结转项目根据年度工作计划和工作任务完成情况,已在2025年度完成全部既定任务,2026年不再安排预算,上年结转预算相应减少191.29万元;四是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排结转资金,上年结转预算整体比上年增加21.78万元。
2.财政拨款支出预算。2026年,政府办公厅本级财政拨款支出预算总计6966.82万元,占一般公共预算支出的100%,全部为本年支出,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。其中:基本支出4474.18万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的64.22%,同比上年增加251.72万元,增幅5.96%;项目支出2492.64万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的35.78%,同比上年减少413.51万元,降幅14.23%。
财政拨款支出预算与上年相比减少161.79万元,减少的主要原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,同时根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,人员经费支出比上年增加237.42万元;二是根据人员增减变动情况和工资情况重新核定日常公用经费支出,支出预算比上年增加14.30万元。三是根据工作需要和项目实施计划安排,4个预算项目已完成项目既定工作,2026年不再安排预算,支出预算相应减少269.29万元;四是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;五是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年,政府办公厅本级一般公共预算财政拨款支出预算6966.82万元,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)。一般公共服务支出类年初预算数5510.10万元,占政府办公厅本级一般公共预算财政拨款的79.09%,比2025年年初预算减少212.58万元,降幅3.71%。其中:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3017.46万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的54.76%,与上年相比增加192.94万元,增幅6.83%。变动原因主要是根据人员增减变动情况重新核定在职人员工资以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金年度缴费基数,同时根据实有人员情况和公用经费定额标准核定公用经费,、用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出比上年增加。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务2442.64万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的44.33%,与上年相比减少405.51万元,降幅14.24%。变动原因主要是:一是根据工作需要和项目实施计划安排,2026年取消1个延续性项目,结束2个预算项目,支出预算相应减少261.29万元;二是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;三是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)50万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的0.91%,与上年相比无变化。
2.社会保障和就业支出(类)。社会保障和就业支出年初预算数946.92万元,占政府办公厅本级财政拨款的13.59%,比2025年年初预算增加6.8万元,增幅0.72%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)0万元,与上年相比减少8万元,变动原因为引进人才工作已于2025年完成全部既定工作任务,项目实施期结束,支出预算相应减少。
(2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)543.35万元,占社会保障和就业支出的57.38%,与上年相比减少22.24万元,降幅3.93%。变动原因主要是根据离退休人员增减变动情况安排本年预算,用于保障离退休经费的社会保障支出有所减少。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)269.05万元,占社会保障和就业支出的28.42%,与上年相比增加24.70万元,增幅10.11%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定养老保险缴费基数,用于保障养老保险缴费的社会保障支出比上年增加。
(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)134.53万元,占社会保障和就业支出的14.20%,与上年相比增加12.35万元,增幅10.11%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定职业年金缴费基数,用于保障职业年金缴费的社会保障支出比上年增加。
3.卫生健康支出(类)。卫生健康支出年初预算数234.21万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.36%,比2025年年初预算增加19.15万元,增幅8.90%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)119.32万元,占卫生健康支出的50.95%,与上年相比增加11.14万元,增幅510.30%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定医疗保险缴费基数,用于保障基本医疗保险缴费的支出相应增加。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)114.88万元,占卫生健康支出的49.05%,与上年相比增加7.99万元,增幅7.47%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定公务员医疗保险缴费基数,用于保障公务员医疗保险缴费的支出相应增加。
4.住房保障支出(类)。住房保障支出年初预算数275.59万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.96%,与上年相比增加24.84万元,增幅9.91%。住房保障支出主要用于政府办公厅本级按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动原因为根据住房公积金ld体育中国官方网站和实有人员增减变动情况重新核定住房公积金缴存基数,住房公积金支出与上年相比有所增加。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级一般公共预算基本支出预算4474.18万元,与上年相比增加251.72万元,增幅5.96%。其中:
1.人员经费3704.44万元,占基本支出的82.80%,与上年相比增加237.42万元,增幅6.85%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
2.公用经费769.74万元,占基本支出预算的17.20%,与上年相比增加14.30万元,增幅1.89%。主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
(四)一般公共预算项目支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级一般公共预算项目支出预算2492.64万元,与上年相比减少413.51万元,降幅14.23%。其中:
1.商品和服务支出1931.75万元,占项目支出预算的77.50%,与上年相比减少252.83万元,降幅11.57%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2.对个人和家庭的补助支出50万元,占项目支出预算的2.00%,与上年相比减少8万元,降幅13.79%。主要为其他对个人和家庭的补助。
3.资本性支出510.89万元,占项目支出预算的20.50%,与上年相比减少152.68万元,降幅23.01%。主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年,政府办公厅本级未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出,与上年相比没有变化。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2026年,政府办公厅本级未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出,与上年相比没有变化。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年,政府办公厅本级预算中,一般公共预算“三公”经费支出预算29.70万元,与2025年年初预算相比无变化;比2025年预算执行数减少96.38万元,降幅76.44%。
(一)因公出国(境)费20万元,占“三公”经费支出预算的67.34%,与上年年初预算相比无变化,比上年预算执行数减少102.77万元,降幅83.71%;减少原因:根据2026年全年因公出访工作计划和2025年预算执行情况安排因公出国(境)预算。
(二)公务接待费2.7万元,占“三公”经费支出预算的9.09%,与上年年初预算相比无变化,比上年预算执行数增加2.34万元。增加原因:根据公务接待经费管理办法有关规定,同时结合工作需要安排公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费7万元,占“三公”经费支出预算的23.57%,与上年年初预算相比无变化,其中:公务用车购置费未安排预算,公务用车运行维护费7万元,与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加4.04万元,增幅136.49%,增加原因:政府办公厅本级有机要通信用车1辆,根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要,在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。
六、项目支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级预算安排项目7个,项目预算总金额2492.64万元,其中:使用本年财政拨款安排支出2420万元,使用财政拨款结转结余安排支出72.64万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。2026年,政府办公厅本级预算公开项目7个,公开项目占预算安排项目的100%;公开项目预算总金额2492.64万元,占预算安排项目预算总金额的100%。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
2026年,政府办公厅本级公开政府采购预算总额1647.10万元,其中:公开政府采购货物预算525.89万元,主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出;公开政府采购服务预算1121.21万元,主要为信息化项目网络运维、印刷、法律咨询和新媒体宣传等服务采购支出;政府采购工程预算0万元。
二、项目支出绩效目标情况说明
1.预算绩效管理制度。政府办公厅本级现行预算绩效管理制度共有十章四十一条,分别从总则、组织管理和职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标及指标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、预算绩效管理、绩效结果应用管理、预算绩效信息公开和附则等方面,对厅机关预算绩效管理工作进行规范。2026年,政府办公厅本级继续深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》,结合工作实际,及时修订完善预算绩效管理相关规章制度和核心绩效指标体系,充分发挥事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及其结果反馈应用等绩效管理的作用,推动全过程绩效管理结果实质性应用,不断提升绩效管理水平。
2.项目支出绩效目标情况说明。2026 年,政府办公厅本级预算填报绩效目标的项目共计24个,填报绩效目标项目总金额 6966.82 万元。其中:基本支出填报绩效目标项目17个,填报绩效目标项目总金额4474.18万元;项目支出填报绩效目标项目7个,填报绩效目标项目总金额 2492.64万元。2026年,政府办公厅本级预算公开绩效目标项目24个,公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的 100%;公开绩效目标项目总金额6966.82万元,公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的100%。其中:公开基本支出绩效目标项目17个,公开基本支出绩效目标项目总金额4474.18万元;公开项目支出绩效目标项目7个,公开项目支出绩效目标项目总金额2492.64万元。
3.核心绩效指标标准体系。2025年,政府办公厅本级按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案的工作要求,不断更新完善预算项目的核心绩效指标体系,共完成年初预算安排的7个项目核心绩效指标标准体系建设工作。本次公开7个项目的核心绩效指标标准体系,具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅本级核心绩效指标标准体系》。
4.单位整体绩效目标情况说明。2026年,政府办公厅本级根据职能职责和工作计划设置了年度单位整体绩效目标。全年共设置四项年度目标、五项年度主要任务,具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅本级单位整体绩效表》。
三、机关运行经费安排情况说明
2026年,政府办公厅本级机关运行经费财政拨款预算769.74万元,与上年相比增加14.30万元,增幅1.89%。机关运行经费较上年增加的主要原因:根据单位人员增减变动情况、公用经费定额标准等重新测算,机关运行经费与上年相比有所增加。
四、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末,政府办公厅本级共有16辆车,其中:机要通信用车1辆,处于在用状态;其他用车15辆,处于待报废状态。现有16辆车中,包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与上年相比无变化。
截至2025年末,政府办公厅本级共有单价50万元(含)以上的通用设备23台,与2024年相比减少6台,减少原因:根据资产实际使用管理情况,将部分设备无偿划转至相关部门单位,实现实物管理与价值管理相统一;单价100万元(含)以上的专用设备0台,与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入
该名词指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入
该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入
该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额
该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余
该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出
该名词指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出
该名词指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费
该名词指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郑帼婧 联系电话:(0471)4865680
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
ld体育中国官方网站办公厅本级2026年预算公开表.xlsx
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ld体育中国官方网站办公厅本级2026年预算核心绩效指标标准体系.xlsx
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ld体育中国官方网站办公厅本级
2026年部门预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、项目支出绩效情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
(一)单位职能
ld体育中国官方网站办公厅本级(以下简称政府办公厅本级)是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。
(二)主要职责
1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为ld体育中国官方网站办公厅工作的主线,贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。
2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示,对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。
3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。
4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。
5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。
6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项,提出办理意见,报自治区人民政府领导同志审批。
7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作,对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。
8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向自治区人民政府领导同志报告。
9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作,为自治区人民政府领导同志决策提供服务。
10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作,指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。
11.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究,组织起草全区经济生态领域改革相关文件,对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。
12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施,承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。
13.负责自治区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。
14.指导自治区机关事务管理工作。
15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)政府办公厅本级机构设置
从预算单位构成看,ld体育中国官方网站办公厅本级(以下简称为政府办公厅本级)为2026年ld体育中国官方网站办公厅部门预算编报组成单位之一,单位性质为行政单位,没有下属预算单位,详细情况见下表:
预算单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
ld体育中国官方网站办公厅本级 |
行政单位 |
政府办公厅本级内设23个处室,分别为办公室(自治区人民政府总值班室)、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。
(二)政府办公厅本级人员基本情况
政府办公厅本级核定行政编制131名。截至2025年末,政府办公厅本级实有人数131人,其中:行政人员129人,离休人员2人。由养老保险基金发放养老金的退休人员136人;长期聘用人员9人;财政负担遗属人员10人。
三、单位主要工作任务及目标
1.旗帜鲜明讲政治,夯实“三服务”政治根基。一是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格“第一议题”学习、政治要件落实,及时传达学习近平总书记最新重要指示精神,跟进学习总书记在中央政治局会议、集体学习和有关专题会议、考察调研时的重要讲话精神。二是抓好中央巡视、中央环保督查反馈意见整改。三是坚持和加强党的全面领导。突出党组把方向、管大局、保落实领导作用,突出民主集中制,把党的领导贯穿政府工作全过程。四是巩固中央八项规定精神学习教育,扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。五是开展“五讲五比”政治机关建设巩固提升行动。
2.围绕中心抓落实,增强“三服务”穿透力。贯彻落实“1571”工作部署,健全贯彻铸牢中华民族共同体意识主线要求制度机制;紧盯“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”建设强化统筹调度;围绕高质量发展加强综合协调;聚焦堵点痛点进一步全面深化改革;深入调查研究当好参谋助手;盯住工作落实加力督查督办。
3.持之以恒优作风,提升“三服务”质效。一是整治形式主义为基层减负。二是开展解决项目审批卡点专项行动。三是进一步提升政府运转效能。四是一体推进公文抄袭问题专项整治和“文山会海”、督查检查形式主义问题排查纠治。
4.自我革命固根本,建设让党放心、让人民满意模范机关。一是压实全面从严治党责任。二是深化党风廉政建设。三是严格落实意识形态、党务公开、保密安全责任制。四是担当激励建设高素质专业化干部队伍。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
(一)2026年,政府办公厅本级收入预算总计6966.82万元,比2025年年初预算减少161.79万元,降幅2.27%(2026年预算公开表金额单位为万元,四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额,下同)。收入预算减少情况及变动原因:
1.本年收入6894.18万元,全部为一般公共预算拨款收入,占政府办公厅本级收入的98.96%,比上年增加7.72万元,增幅0.12%。增加原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,按照ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,用于保障人员类项目和运转类项目预算比上年增加251.72万元;二是根据工作需要和项目实施计划安排,2026年取消1个延续性项目、结束1个项目,本年收入预算相应减少78万元;4个延续性项目根据预算编制压减工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,本年收入预算减少166万元;上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少244万元。
2.上年结转结余72.64万元,全部为一般公共预算结转资金,占政府办公厅本级收入的1.04%,比上年减少169.51万元,降幅70.00%。减少原因:一是1个信息化项目在2025年完成竣工验收并交付使用,2026年不再安排该项目,收入预算相应比上年减少166.57万元;二是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排结转资金,收入预算整体比上年减少2.94万元。
(二)2026年,政府办公厅本级支出预算总计6966.82万元,比2025年年初预算减少161.79万元,降幅2.27%。收入预算减少情况及变动原因:
1.基本支出4474.18万元,全部为一般公共预算拨款安排,占政府办公厅本级预算支出的64.22%,比上年增加251.72万元,增幅5.96%。增加原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等年度缴费基数,人员经费支出预算比上年增加237.42万元;二是根据人员增减变动情况和公用经费定额标准重新核定日常公用经费支出,支出预算比上年增加14.30万元。
2.项目支出2492.64万元,全部为一般公共预算拨款安排,占政府办公厅本级支出的35.78%,比上年减少413.51万元,降幅14.23%。减少原因:一是根据工作需要和项目实施计划安排,取消1个延续性项目、结束1个项目、2个预算项目已完成项目既定工作,2026年不再安排预算,支出预算相应减少269.29万元;二是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;三是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的支出预算比上年减少413.51万元。
(三)单位预算收入情况说明
2026年,政府办公厅本级预算收入总计6966.82万元,其中:本年收入一般公共预算拨款6894.18万元,占政府办公厅本级预算收入的98.96%;上年结转一般公共预算拨款72.64万元,占政府办公厅本级预算收入的1.04%。
(四)单位预算支出情况说明
2026年,政府办公厅本级预算支出总计6966.82万元,其中:基本支出4474.18万元,占预算支出总额的64.22%;项目支出2492.64万元,占预算支出总额的35.78%。
基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:人员经费3704.44万元,占基本支出的82.80%;公用经费769.74万元(其中用于人员类支出60万元,运转类支出709.74万元),占基本支出的17.20%。
项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:本年财政拨款2420万元,占项目支出的97.09%;上年财政拨款结转结余72.64万元,占项目支出的2.91%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
1.财政拨款收入预算。2026年,政府办公厅本级财政拨款收入预算总计6966.82万元,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。其中:本年收入一般公共预算拨款6894.18万元,占政府办公厅本级财政拨款预算收入的98.96%,与上年相比增加7.72万元,增幅0.11%;上年结转一般公共预算拨款72.64万元,占政府办公厅本级财政拨款预算收入的1.04%,与上年相比减少169.51万元,降幅70.00%;政府性基金预算拨款0万元,与上年相比没有变化;国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比没有变化。
财政拨款收入预算与上年相比减少161.79万元,收入预算变动的主要原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,用于保障人员类项目和运转类项目预算收入比上年增加251.72万元;二是根据工作需要和项目实施计划安排,取消1个延续性项目,结束1个项目,2026年不再安排预算,收入预算相应减少78万元;4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,收入预算减少166万元;上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少244万元。三是2个结转项目根据年度工作计划和工作任务完成情况,已在2025年度完成全部既定任务,2026年不再安排预算,上年结转预算相应减少191.29万元;四是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排结转资金,上年结转预算整体比上年增加21.78万元。
2.财政拨款支出预算。2026年,政府办公厅本级财政拨款支出预算总计6966.82万元,占一般公共预算支出的100%,全部为本年支出,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。其中:基本支出4474.18万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的64.22%,同比上年增加251.72万元,增幅5.96%;项目支出2492.64万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的35.78%,同比上年减少413.51万元,降幅14.23%。
财政拨款支出预算与上年相比减少161.79万元,减少的主要原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,同时根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,人员经费支出比上年增加237.42万元;二是根据人员增减变动情况和工资情况重新核定日常公用经费支出,支出预算比上年增加14.30万元。三是根据工作需要和项目实施计划安排,4个预算项目已完成项目既定工作,2026年不再安排预算,支出预算相应减少269.29万元;四是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;五是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年,政府办公厅本级一般公共预算财政拨款支出预算6966.82万元,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)。一般公共服务支出类年初预算数5510.10万元,占政府办公厅本级一般公共预算财政拨款的79.09%,比2025年年初预算减少212.58万元,降幅3.71%。其中:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3017.46万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的54.76%,与上年相比增加192.94万元,增幅6.83%。变动原因主要是根据人员增减变动情况重新核定在职人员工资以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金年度缴费基数,同时根据实有人员情况和公用经费定额标准核定公用经费,、用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出比上年增加。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务2442.64万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的44.33%,与上年相比减少405.51万元,降幅14.24%。变动原因主要是:一是根据工作需要和项目实施计划安排,2026年取消1个延续性项目,结束2个预算项目,支出预算相应减少261.29万元;二是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;三是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)50万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的0.91%,与上年相比无变化。
2.社会保障和就业支出(类)。社会保障和就业支出年初预算数946.92万元,占政府办公厅本级财政拨款的13.59%,比2025年年初预算增加6.8万元,增幅0.72%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)0万元,与上年相比减少8万元,变动原因为引进人才工作已于2025年完成全部既定工作任务,项目实施期结束,支出预算相应减少。
(2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)543.35万元,占社会保障和就业支出的57.38%,与上年相比减少22.24万元,降幅3.93%。变动原因主要是根据离退休人员增减变动情况安排本年预算,用于保障离退休经费的社会保障支出有所减少。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)269.05万元,占社会保障和就业支出的28.42%,与上年相比增加24.70万元,增幅10.11%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定养老保险缴费基数,用于保障养老保险缴费的社会保障支出比上年增加。
(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)134.53万元,占社会保障和就业支出的14.20%,与上年相比增加12.35万元,增幅10.11%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定职业年金缴费基数,用于保障职业年金缴费的社会保障支出比上年增加。
3.卫生健康支出(类)。卫生健康支出年初预算数234.21万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.36%,比2025年年初预算增加19.15万元,增幅8.90%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)119.32万元,占卫生健康支出的50.95%,与上年相比增加11.14万元,增幅510.30%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定医疗保险缴费基数,用于保障基本医疗保险缴费的支出相应增加。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)114.88万元,占卫生健康支出的49.05%,与上年相比增加7.99万元,增幅7.47%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定公务员医疗保险缴费基数,用于保障公务员医疗保险缴费的支出相应增加。
4.住房保障支出(类)。住房保障支出年初预算数275.59万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.96%,与上年相比增加24.84万元,增幅9.91%。住房保障支出主要用于政府办公厅本级按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动原因为根据住房公积金ld体育中国官方网站和实有人员增减变动情况重新核定住房公积金缴存基数,住房公积金支出与上年相比有所增加。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级一般公共预算基本支出预算4474.18万元,与上年相比增加251.72万元,增幅5.96%。其中:
1.人员经费3704.44万元,占基本支出的82.80%,与上年相比增加237.42万元,增幅6.85%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
2.公用经费769.74万元,占基本支出预算的17.20%,与上年相比增加14.30万元,增幅1.89%。主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
(四)一般公共预算项目支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级一般公共预算项目支出预算2492.64万元,与上年相比减少413.51万元,降幅14.23%。其中:
1.商品和服务支出1931.75万元,占项目支出预算的77.50%,与上年相比减少252.83万元,降幅11.57%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2.对个人和家庭的补助支出50万元,占项目支出预算的2.00%,与上年相比减少8万元,降幅13.79%。主要为其他对个人和家庭的补助。
3.资本性支出510.89万元,占项目支出预算的20.50%,与上年相比减少152.68万元,降幅23.01%。主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年,政府办公厅本级未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出,与上年相比没有变化。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2026年,政府办公厅本级未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出,与上年相比没有变化。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年,政府办公厅本级预算中,一般公共预算“三公”经费支出预算29.70万元,与2025年年初预算相比无变化;比2025年预算执行数减少96.38万元,降幅76.44%。
(一)因公出国(境)费20万元,占“三公”经费支出预算的67.34%,与上年年初预算相比无变化,比上年预算执行数减少102.77万元,降幅83.71%;减少原因:根据2026年全年因公出访工作计划和2025年预算执行情况安排因公出国(境)预算。
(二)公务接待费2.7万元,占“三公”经费支出预算的9.09%,与上年年初预算相比无变化,比上年预算执行数增加2.34万元。增加原因:根据公务接待经费管理办法有关规定,同时结合工作需要安排公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费7万元,占“三公”经费支出预算的23.57%,与上年年初预算相比无变化,其中:公务用车购置费未安排预算,公务用车运行维护费7万元,与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加4.04万元,增幅136.49%,增加原因:政府办公厅本级有机要通信用车1辆,根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要,在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。
六、项目支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级预算安排项目7个,项目预算总金额2492.64万元,其中:使用本年财政拨款安排支出2420万元,使用财政拨款结转结余安排支出72.64万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。2026年,政府办公厅本级预算公开项目7个,公开项目占预算安排项目的100%;公开项目预算总金额2492.64万元,占预算安排项目预算总金额的100%。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
2026年,政府办公厅本级公开政府采购预算总额1647.10万元,其中:公开政府采购货物预算525.89万元,主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出;公开政府采购服务预算1121.21万元,主要为信息化项目网络运维、印刷、法律咨询和新媒体宣传等服务采购支出;政府采购工程预算0万元。
二、项目支出绩效目标情况说明
1.预算绩效管理制度。政府办公厅本级现行预算绩效管理制度共有十章四十一条,分别从总则、组织管理和职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标及指标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、预算绩效管理、绩效结果应用管理、预算绩效信息公开和附则等方面,对厅机关预算绩效管理工作进行规范。2026年,政府办公厅本级继续深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》,结合工作实际,及时修订完善预算绩效管理相关规章制度和核心绩效指标体系,充分发挥事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及其结果反馈应用等绩效管理的作用,推动全过程绩效管理结果实质性应用,不断提升绩效管理水平。
2.项目支出绩效目标情况说明。2026 年,政府办公厅本级预算填报绩效目标的项目共计24个,填报绩效目标项目总金额 6966.82 万元。其中:基本支出填报绩效目标项目17个,填报绩效目标项目总金额4474.18万元;项目支出填报绩效目标项目7个,填报绩效目标项目总金额 2492.64万元。2026年,政府办公厅本级预算公开绩效目标项目24个,公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的 100%;公开绩效目标项目总金额6966.82万元,公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的100%。其中:公开基本支出绩效目标项目17个,公开基本支出绩效目标项目总金额4474.18万元;公开项目支出绩效目标项目7个,公开项目支出绩效目标项目总金额2492.64万元。
3.核心绩效指标标准体系。2025年,政府办公厅本级按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案的工作要求,不断更新完善预算项目的核心绩效指标体系,共完成年初预算安排的7个项目核心绩效指标标准体系建设工作。本次公开7个项目的核心绩效指标标准体系,具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅本级核心绩效指标标准体系》。
4.单位整体绩效目标情况说明。2026年,政府办公厅本级根据职能职责和工作计划设置了年度单位整体绩效目标。全年共设置四项年度目标、五项年度主要任务,具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅本级单位整体绩效表》。
三、机关运行经费安排情况说明
2026年,政府办公厅本级机关运行经费财政拨款预算769.74万元,与上年相比增加14.30万元,增幅1.89%。机关运行经费较上年增加的主要原因:根据单位人员增减变动情况、公用经费定额标准等重新测算,机关运行经费与上年相比有所增加。
四、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末,政府办公厅本级共有16辆车,其中:机要通信用车1辆,处于在用状态;其他用车15辆,处于待报废状态。现有16辆车中,包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与上年相比无变化。
截至2025年末,政府办公厅本级共有单价50万元(含)以上的通用设备23台,与2024年相比减少6台,减少原因:根据资产实际使用管理情况,将部分设备无偿划转至相关部门单位,实现实物管理与价值管理相统一;单价100万元(含)以上的专用设备0台,与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入
该名词指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入
该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入
该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额
该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余
该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出
该名词指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出
该名词指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费
该名词指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郑帼婧 联系电话:(0471)4865680
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
ld体育中国官方网站办公厅本级2026年预算公开表.xlsx
ld体育中国官方网站办公厅本级2026年预算单位整体绩效表.xlsx
ld体育中国官方网站办公厅本级2026年预算核心绩效指标标准体系.xlsx
ld体育中国官方网站办公厅本级
2026年部门预算公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、单位主要工作任务及目标
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、项目支出预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
二、项目支出绩效情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
第一部分 单位概况
一、单位主要职能、职责
(一)单位职能
ld体育中国官方网站办公厅本级(以下简称政府办公厅本级)是协助自治区人民政府领导同志处理自治区人民政府日常工作的机构。
(二)主要职责
1.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为ld体育中国官方网站办公厅工作的主线,贯穿于文稿起草、办文办会、督查检查、蒙古文翻译、新闻发布及自身建设等全过程各方面。
2.协助自治区人民政府领导同志了解掌握全区工作情况。根据自治区人民政府领导同志的指示,对自治区人民政府的重要工作部署和自治区人民政府部门、单位间有争议的重要问题进行调查研究和统筹协调。
3.协助自治区人民政府领导同志组织起草或审核以自治区人民政府、政府办公厅名义发布的公文。组织起草政府工作报告、自治区人民政府领导同志讲话等文稿。
4.负责自治区人民政府党组、政府会议及政府领导同志的会务工作,协助自治区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责自治区人民政府会议审批管理工作。
5.负责自治区人民政府重大活动的组织和自治区人民政府领导同志的重要内外事活动安排。
6.负责审核各盟行政公署、市人民政府和自治区人民政府各部门请示自治区人民政府的事项,提出办理意见,报自治区人民政府领导同志审批。
7.负责自治区人民政府和政府办公厅的文电办理工作,对自治区人民政府及政府办公厅拟制发的规范性文件进行合法性审查。
8.督促检查自治区人民政府各部门、各盟行政公署、市人民政府对国务院和自治区人民政府决定事项及自治区人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向自治区人民政府领导同志报告。
9.负责政务信息的采集、编辑、报送等工作,为自治区人民政府领导同志决策提供服务。
10.负责自治区人民政府、政府办公厅文件和会议材料的蒙古文翻译工作,指导全区政府系统蒙古文翻译和蒙古文ld体育中国官方网站建设工作。
11.组织开展经济生态领域改革重大问题的ld体育中国官方网站研究,组织起草全区经济生态领域改革相关文件,对全区经济生态领域改革工作进行调研、评估和督查。
12.负责制定自治区人民政府新闻发布计划并组织实施,承办以自治区人民政府名义举行的新闻发布活动。
13.负责自治区人民政府总值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实自治区人民政府领导同志指示。
14.指导自治区机关事务管理工作。
15.完成自治区党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
(一)政府办公厅本级机构设置
从预算单位构成看,ld体育中国官方网站办公厅本级(以下简称为政府办公厅本级)为2026年ld体育中国官方网站办公厅部门预算编报组成单位之一,单位性质为行政单位,没有下属预算单位,详细情况见下表:
预算单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
ld体育中国官方网站办公厅本级 |
行政单位 |
政府办公厅本级内设23个处室,分别为办公室(自治区人民政府总值班室)、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、文电处、会议处、自治区人民政府督查室、综合处、信息调研处、翻译处、法律事务处、改革协调处、新闻发布处、人事处、财务处、机关党委、离退休人员工作处。
(二)政府办公厅本级人员基本情况
政府办公厅本级核定行政编制131名。截至2025年末,政府办公厅本级实有人数131人,其中:行政人员129人,离休人员2人。由养老保险基金发放养老金的退休人员136人;长期聘用人员9人;财政负担遗属人员10人。
三、单位主要工作任务及目标
1.旗帜鲜明讲政治,夯实“三服务”政治根基。一是忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格“第一议题”学习、政治要件落实,及时传达学习近平总书记最新重要指示精神,跟进学习总书记在中央政治局会议、集体学习和有关专题会议、考察调研时的重要讲话精神。二是抓好中央巡视、中央环保督查反馈意见整改。三是坚持和加强党的全面领导。突出党组把方向、管大局、保落实领导作用,突出民主集中制,把党的领导贯穿政府工作全过程。四是巩固中央八项规定精神学习教育,扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。五是开展“五讲五比”政治机关建设巩固提升行动。
2.围绕中心抓落实,增强“三服务”穿透力。贯彻落实“1571”工作部署,健全贯彻铸牢中华民族共同体意识主线要求制度机制;紧盯“两个屏障”、“两个基地”、“一个桥头堡”建设强化统筹调度;围绕高质量发展加强综合协调;聚焦堵点痛点进一步全面深化改革;深入调查研究当好参谋助手;盯住工作落实加力督查督办。
3.持之以恒优作风,提升“三服务”质效。一是整治形式主义为基层减负。二是开展解决项目审批卡点专项行动。三是进一步提升政府运转效能。四是一体推进公文抄袭问题专项整治和“文山会海”、督查检查形式主义问题排查纠治。
4.自我革命固根本,建设让党放心、让人民满意模范机关。一是压实全面从严治党责任。二是深化党风廉政建设。三是严格落实意识形态、党务公开、保密安全责任制。四是担当激励建设高素质专业化干部队伍。
第二部分 2026年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
(一)2026年,政府办公厅本级收入预算总计6966.82万元,比2025年年初预算减少161.79万元,降幅2.27%(2026年预算公开表金额单位为万元,四舍五入后总表中合计数与分项列示求和数有0.01万元差额,下同)。收入预算减少情况及变动原因:
1.本年收入6894.18万元,全部为一般公共预算拨款收入,占政府办公厅本级收入的98.96%,比上年增加7.72万元,增幅0.12%。增加原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,按照ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,用于保障人员类项目和运转类项目预算比上年增加251.72万元;二是根据工作需要和项目实施计划安排,2026年取消1个延续性项目、结束1个项目,本年收入预算相应减少78万元;4个延续性项目根据预算编制压减工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,本年收入预算减少166万元;上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少244万元。
2.上年结转结余72.64万元,全部为一般公共预算结转资金,占政府办公厅本级收入的1.04%,比上年减少169.51万元,降幅70.00%。减少原因:一是1个信息化项目在2025年完成竣工验收并交付使用,2026年不再安排该项目,收入预算相应比上年减少166.57万元;二是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排结转资金,收入预算整体比上年减少2.94万元。
(二)2026年,政府办公厅本级支出预算总计6966.82万元,比2025年年初预算减少161.79万元,降幅2.27%。收入预算减少情况及变动原因:
1.基本支出4474.18万元,全部为一般公共预算拨款安排,占政府办公厅本级预算支出的64.22%,比上年增加251.72万元,增幅5.96%。增加原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等年度缴费基数,人员经费支出预算比上年增加237.42万元;二是根据人员增减变动情况和公用经费定额标准重新核定日常公用经费支出,支出预算比上年增加14.30万元。
2.项目支出2492.64万元,全部为一般公共预算拨款安排,占政府办公厅本级支出的35.78%,比上年减少413.51万元,降幅14.23%。减少原因:一是根据工作需要和项目实施计划安排,取消1个延续性项目、结束1个项目、2个预算项目已完成项目既定工作,2026年不再安排预算,支出预算相应减少269.29万元;二是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;三是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的支出预算比上年减少413.51万元。
(三)单位预算收入情况说明
2026年,政府办公厅本级预算收入总计6966.82万元,其中:本年收入一般公共预算拨款6894.18万元,占政府办公厅本级预算收入的98.96%;上年结转一般公共预算拨款72.64万元,占政府办公厅本级预算收入的1.04%。
(四)单位预算支出情况说明
2026年,政府办公厅本级预算支出总计6966.82万元,其中:基本支出4474.18万元,占预算支出总额的64.22%;项目支出2492.64万元,占预算支出总额的35.78%。
基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:人员经费3704.44万元,占基本支出的82.80%;公用经费769.74万元(其中用于人员类支出60万元,运转类支出709.74万元),占基本支出的17.20%。
项目支出主要用于保障特定工作任务、专项业务活动等方面支出,全部由一般公共预算拨款安排。其中:本年财政拨款2420万元,占项目支出的97.09%;上年财政拨款结转结余72.64万元,占项目支出的2.91%。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
1.财政拨款收入预算。2026年,政府办公厅本级财政拨款收入预算总计6966.82万元,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。其中:本年收入一般公共预算拨款6894.18万元,占政府办公厅本级财政拨款预算收入的98.96%,与上年相比增加7.72万元,增幅0.11%;上年结转一般公共预算拨款72.64万元,占政府办公厅本级财政拨款预算收入的1.04%,与上年相比减少169.51万元,降幅70.00%;政府性基金预算拨款0万元,与上年相比没有变化;国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比没有变化。
财政拨款收入预算与上年相比减少161.79万元,收入预算变动的主要原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,用于保障人员类项目和运转类项目预算收入比上年增加251.72万元;二是根据工作需要和项目实施计划安排,取消1个延续性项目,结束1个项目,2026年不再安排预算,收入预算相应减少78万元;4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,收入预算减少166万元;上述项目增减变动后,用于保障特定目标类项目的财政拨款收入预算比上年减少244万元。三是2个结转项目根据年度工作计划和工作任务完成情况,已在2025年度完成全部既定任务,2026年不再安排预算,上年结转预算相应减少191.29万元;四是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排结转资金,上年结转预算整体比上年增加21.78万元。
2.财政拨款支出预算。2026年,政府办公厅本级财政拨款支出预算总计6966.82万元,占一般公共预算支出的100%,全部为本年支出,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。其中:基本支出4474.18万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的64.22%,同比上年增加251.72万元,增幅5.96%;项目支出2492.64万元,占政府办公厅本级财政拨款支出总额的35.78%,同比上年减少413.51万元,降幅14.23%。
财政拨款支出预算与上年相比减少161.79万元,减少的主要原因:一是根据人员增减变动情况和ld体育中国官方网站规定重新核定在职人员工资津补贴和离退休人员经费,同时根据ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等缴费基数,人员经费支出比上年增加237.42万元;二是根据人员增减变动情况和工资情况重新核定日常公用经费支出,支出预算比上年增加14.30万元。三是根据工作需要和项目实施计划安排,4个预算项目已完成项目既定工作,2026年不再安排预算,支出预算相应减少269.29万元;四是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;五是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
2026年,政府办公厅本级一般公共预算财政拨款支出预算6966.82万元,与上年相比减少161.79万元,降幅2.27%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)。一般公共服务支出类年初预算数5510.10万元,占政府办公厅本级一般公共预算财政拨款的79.09%,比2025年年初预算减少212.58万元,降幅3.71%。其中:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)3017.46万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的54.76%,与上年相比增加192.94万元,增幅6.83%。变动原因主要是根据人员增减变动情况重新核定在职人员工资以及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金年度缴费基数,同时根据实有人员情况和公用经费定额标准核定公用经费,、用于保障人员工资和日常公用经费的行政运行支出比上年增加。
(2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务2442.64万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的44.33%,与上年相比减少405.51万元,降幅14.24%。变动原因主要是:一是根据工作需要和项目实施计划安排,2026年取消1个延续性项目,结束2个预算项目,支出预算相应减少261.29万元;二是4个延续性项目根据预算编制工作要求和项目年度工作任务的完成情况调整原有预算规模,支出预算减少166万元;三是根据合同约定内容、项目完成情况及工作需要,3个延续性项目安排了结转资金,支出预算整体比上年增加21.78万元。
(3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)50万元,占一般公共服务支出财政拨款预算的0.91%,与上年相比无变化。
2.社会保障和就业支出(类)。社会保障和就业支出年初预算数946.92万元,占政府办公厅本级财政拨款的13.59%,比2025年年初预算增加6.8万元,增幅0.72%。其中:
(1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)0万元,与上年相比减少8万元,变动原因为引进人才工作已于2025年完成全部既定工作任务,项目实施期结束,支出预算相应减少。
(2)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)543.35万元,占社会保障和就业支出的57.38%,与上年相比减少22.24万元,降幅3.93%。变动原因主要是根据离退休人员增减变动情况安排本年预算,用于保障离退休经费的社会保障支出有所减少。
(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)269.05万元,占社会保障和就业支出的28.42%,与上年相比增加24.70万元,增幅10.11%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定养老保险缴费基数,用于保障养老保险缴费的社会保障支出比上年增加。
(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)134.53万元,占社会保障和就业支出的14.20%,与上年相比增加12.35万元,增幅10.11%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定职业年金缴费基数,用于保障职业年金缴费的社会保障支出比上年增加。
3.卫生健康支出(类)。卫生健康支出年初预算数234.21万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.36%,比2025年年初预算增加19.15万元,增幅8.90%。其中:
(1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)119.32万元,占卫生健康支出的50.95%,与上年相比增加11.14万元,增幅510.30%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定医疗保险缴费基数,用于保障基本医疗保险缴费的支出相应增加。
(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)114.88万元,占卫生健康支出的49.05%,与上年相比增加7.99万元,增幅7.47%。变动原因主要是根据在职人员工资及实有人员增减变动情况,按年度重新核定公务员医疗保险缴费基数,用于保障公务员医疗保险缴费的支出相应增加。
4.住房保障支出(类)。住房保障支出年初预算数275.59万元,占政府办公厅本级财政拨款的3.96%,与上年相比增加24.84万元,增幅9.91%。住房保障支出主要用于政府办公厅本级按规定为职工缴纳的住房公积金单位部分资金。变动原因为根据住房公积金ld体育中国官方网站和实有人员增减变动情况重新核定住房公积金缴存基数,住房公积金支出与上年相比有所增加。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级一般公共预算基本支出预算4474.18万元,与上年相比增加251.72万元,增幅5.96%。其中:
1.人员经费3704.44万元,占基本支出的82.80%,与上年相比增加237.42万元,增幅6.85%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。
2.公用经费769.74万元,占基本支出预算的17.20%,与上年相比增加14.30万元,增幅1.89%。主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。
(四)一般公共预算项目支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级一般公共预算项目支出预算2492.64万元,与上年相比减少413.51万元,降幅14.23%。其中:
1.商品和服务支出1931.75万元,占项目支出预算的77.50%,与上年相比减少252.83万元,降幅11.57%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2.对个人和家庭的补助支出50万元,占项目支出预算的2.00%,与上年相比减少8万元,降幅13.79%。主要为其他对个人和家庭的补助。
3.资本性支出510.89万元,占项目支出预算的20.50%,与上年相比减少152.68万元,降幅23.01%。主要包括:办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年,政府办公厅本级未安排政府性基金预算拨款收入和政府性基金预算支出,与上年相比没有变化。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2026年,政府办公厅本级未安排国有资本经营预算拨款收入和国有资本经营预算拨款支出,与上年相比没有变化。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年,政府办公厅本级预算中,一般公共预算“三公”经费支出预算29.70万元,与2025年年初预算相比无变化;比2025年预算执行数减少96.38万元,降幅76.44%。
(一)因公出国(境)费20万元,占“三公”经费支出预算的67.34%,与上年年初预算相比无变化,比上年预算执行数减少102.77万元,降幅83.71%;减少原因:根据2026年全年因公出访工作计划和2025年预算执行情况安排因公出国(境)预算。
(二)公务接待费2.7万元,占“三公”经费支出预算的9.09%,与上年年初预算相比无变化,比上年预算执行数增加2.34万元。增加原因:根据公务接待经费管理办法有关规定,同时结合工作需要安排公务接待费预算。
(三)公务用车购置及运行维护费7万元,占“三公”经费支出预算的23.57%,与上年年初预算相比无变化,其中:公务用车购置费未安排预算,公务用车运行维护费7万元,与上年相比均无变化。公务用车运行维护费预算数比上年预算执行数增加4.04万元,增幅136.49%,增加原因:政府办公厅本级有机要通信用车1辆,根据车辆实际使用情况和全年工作任务保障需要,在上年执行数基础上适当增加公务用车运行维护费预算安排。
六、项目支出预算情况说明
2026年,政府办公厅本级预算安排项目7个,项目预算总金额2492.64万元,其中:使用本年财政拨款安排支出2420万元,使用财政拨款结转结余安排支出72.64万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。2026年,政府办公厅本级预算公开项目7个,公开项目占预算安排项目的100%;公开项目预算总金额2492.64万元,占预算安排项目预算总金额的100%。
第三部分 其他公开事项说明
一、政府采购预算情况说明
2026年,政府办公厅本级公开政府采购预算总额1647.10万元,其中:公开政府采购货物预算525.89万元,主要为办公设备购置、信息网络及软件购置更新等采购支出;公开政府采购服务预算1121.21万元,主要为信息化项目网络运维、印刷、法律咨询和新媒体宣传等服务采购支出;政府采购工程预算0万元。
二、项目支出绩效目标情况说明
1.预算绩效管理制度。政府办公厅本级现行预算绩效管理制度共有十章四十一条,分别从总则、组织管理和职责分工、事前绩效评估管理、绩效目标及指标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、预算绩效管理、绩效结果应用管理、预算绩效信息公开和附则等方面,对厅机关预算绩效管理工作进行规范。2026年,政府办公厅本级继续深入贯彻落实《内蒙古自治区预算绩效管理条例》,结合工作实际,及时修订完善预算绩效管理相关规章制度和核心绩效指标体系,充分发挥事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价及其结果反馈应用等绩效管理的作用,推动全过程绩效管理结果实质性应用,不断提升绩效管理水平。
2.项目支出绩效目标情况说明。2026 年,政府办公厅本级预算填报绩效目标的项目共计24个,填报绩效目标项目总金额 6966.82 万元。其中:基本支出填报绩效目标项目17个,填报绩效目标项目总金额4474.18万元;项目支出填报绩效目标项目7个,填报绩效目标项目总金额 2492.64万元。2026年,政府办公厅本级预算公开绩效目标项目24个,公开绩效目标项目数占填报绩效目标项目数的 100%;公开绩效目标项目总金额6966.82万元,公开绩效目标项目总金额占填报绩效目标项目总金额的100%。其中:公开基本支出绩效目标项目17个,公开基本支出绩效目标项目总金额4474.18万元;公开项目支出绩效目标项目7个,公开项目支出绩效目标项目总金额2492.64万元。
3.核心绩效指标标准体系。2025年,政府办公厅本级按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案的工作要求,不断更新完善预算项目的核心绩效指标体系,共完成年初预算安排的7个项目核心绩效指标标准体系建设工作。本次公开7个项目的核心绩效指标标准体系,具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅本级核心绩效指标标准体系》。
4.单位整体绩效目标情况说明。2026年,政府办公厅本级根据职能职责和工作计划设置了年度单位整体绩效目标。全年共设置四项年度目标、五项年度主要任务,具体内容详见附件《ld体育中国官方网站办公厅本级单位整体绩效表》。
三、机关运行经费安排情况说明
2026年,政府办公厅本级机关运行经费财政拨款预算769.74万元,与上年相比增加14.30万元,增幅1.89%。机关运行经费较上年增加的主要原因:根据单位人员增减变动情况、公用经费定额标准等重新测算,机关运行经费与上年相比有所增加。
四、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末,政府办公厅本级共有16辆车,其中:机要通信用车1辆,处于在用状态;其他用车15辆,处于待报废状态。现有16辆车中,包括轿车9辆、越野车7辆。车辆总数、车辆类型与上年相比无变化。
截至2025年末,政府办公厅本级共有单价50万元(含)以上的通用设备23台,与2024年相比减少6台,减少原因:根据资产实际使用管理情况,将部分设备无偿划转至相关部门单位,实现实物管理与价值管理相统一;单价100万元(含)以上的专用设备0台,与上年相比无变化。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入
该名词指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入
该名词指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入
该名词指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入
该名词指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额
该名词指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余
该名词指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出
该名词指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出
该名词指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费
该名词指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)
该名词反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:郑帼婧 联系电话:(0471)4865680
第六部分 2026年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
十三、单位整体绩效表
十四、核心绩效指标标准体系
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